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    0000001070100/201609-00217
  • 信息分类:

    财政预算/妇女儿童
  • 发布机构:

    市妇联
  • 文号:

  • 发布日期:

    2015-02-16 15:23:13
  • 成文日期:

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马鞍山市妇女联合会2015年部门预算

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  一、部门主要职责

  市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织,是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。根据马机编〔2002〕61号文件规定,市妇联机关的主要职责是:

  1、坚持正确的政治方向,团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

  2、紧密围绕市委、市政府的工作中心,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设,开发妇女人力资源,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。

  3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

  4、代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向市委、市政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

  5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

  6、指导县(区)妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。

  7、负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

  8、负责市委、市政府交办的其他工作。

  二、部门概况

  市妇联机关现有四部二室,即组宣部、发展部、儿童部、权益部、办公室和市政府妇女儿童工作委员会办公室。机关在编人员15名,其中主席1名,副主席2名,市政府妇女儿童工作委员会办公室主任1名(高配副处),副处调研员1名,科级领导职数6名。离退休人员12人,其中离休4人,退休8人。

  三、2015年度主要工作任务

  2015年是全面深化改革的关键年,是全面推进依法治国的开局年、也是男女平等基本国策提出20周年。全市妇联工作的总体要求是:深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实新时期党对群团工作的新要求,坚持服务大局和服务妇女相统一,用“五化”打造“服务型”机关(工作清单化、项目品牌化、要求标准化、重心沉底化、效益最大化),用“三新”打造“创新型”机关(明确妇联工作新定位、突出妇联工作新特点、探索妇联工作新方法),以倾情服务、创新举措、良好业绩开创马鞍山市妇女工作新局面。

  四、收支预算安排情况

  市妇联2015年度可支配收入681.1万元,预算拨款425.34万元,纳入专户管理的政府非税收入255.75万元。支出预算681.1万元,收支平衡。其中基本支出579.1万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出102万元,用于推动妇女儿童事业发展支出等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务243.6万元,占36%;教育支出316.1万元,占46.4%;社会保障和就业支出75万元,占11%;医疗卫生支出19.5万元,占2.8%;住房保障支出26.9万元,占3.8% 。

  联系方式:8355580

  邮箱:massflzwgk@163.com


附件2:公共财政预算收支预算总表

单位:万元


收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、上年结余

一、一般公共服务支出

243.60

二、外交支出

二、财政拨款收入

425.34

三、国防支出

四、公共安全支出

三、纳入专户管理的政府非税收入

255.75

五、教育支出

316.10

六、科学技术支出

四、其他收入

七、文化体育与传媒支出

事业收入

八、社会保障和就业支出

75.00

经营收入

九、医疗卫生支出

19.50

上级补助收入

十、节能环保支出

附属单位上缴收入

十一、城乡社区支出

其他

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探电力信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

26.90

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

收入总计

681.09

支出总计

681.09

附件3:公共财政预算收入预算表

单位:万元


科目编码

科目名称

合计

上年结余

财政拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

243.6

240.0

3.6

20129

群众团体事物

243.6

240.0

3.6

2012901

行政运行

234.7

234.7

2012950

事业运行

8.9

5.3

3.6


2050201

学前教育

316.1

72.3

243.8

208

社会保障和就业

75.0

75.0

2081199

残疾人保障金

0.3

0.3

2080501

离退休经费

74.7

74.7

2080502

离退休人员经费

0.0

210

医疗卫生

19.5

15.8

3.7

2100501

行政单位医疗

10.2

10.2

2100502

事业单位医疗

9.3

5.6

3.7

221

住房保障支出

26.9

22.3

4.6

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

21.5

17.8

3.7

2210202

提租补贴

5.4

4.5

0.9

合计

681.1

425.3

255.8


附件4:公共财政预算支出预算表

单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

201

一般公共服务支出

243.6

141.6

102.0

20129

群众团体事物

243.6

141.6

102.0

2012901

行政运行

234.7

136.7

98.0

301

工资福利支出

107.7

107.7

302

商品和服务支出

118.5

20.5

98.0

303

对个人和家庭补助支出

8.5

8.5

2012950

事业运行

8.9

8.9

301

工资福利支出

7.2

7.2

302

商品和服务支出

1.2

1.2

303

对个人和家庭补助支出

0.5

0.5

2050201

学前教育

316.1

312.1

4.0

301

工资福利支出

293.6

293.6

302

商品和服务支出

16.5

12.5

4.0

303

对个人和家庭补助支出

6.0

6.0

208

社会保障和就业

75.0

75.0

2081199

残疾人保障金

0.3

0.3

301

工资福利支出

0.3

2080501

离退休经费

74.7

74.7

303

对个人和家庭补助支出

74.7

74.7

210

医疗卫生

19.5

19.5

2100501

行政单位医疗

10.2

10.2

301

工资福利支出

10.2

10.2

2100502

事业单位医疗

9.3

9.3

301

工资福利支出

9.3

9.3

221

住房保障支出

26.9

26.9

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

21.5

21.5

303

对个人和家庭补助支出

21.5

21.5

2210202

提租补贴

5.4

5.4

303

对个人和家庭补助支出

5.4

5.4

合计

681.1

579.1

102.0

注:1.本表反映部门本年度公共财政预算支出计划情况。





2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。





附件5:马鞍山市妇女联合会公共财政预算财政拨款支出预算表

单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

201

一般公共服务支出

243.6

141.6

102.0

20129

群众团体事物

243.6

141.6

98.0

2012901

行政运行

234.7

136.7

98.0

2012950

事业运行

8.9

8.9

2050201

学前教育

316.1

312.1

4.0

208

社会保障和就业

75.0

75.0

2081199

残疾人保障金

0.3

0.3

2080501

离退休经费

74.7

74.7

2080502

离退休人员经费

0.0

210

医疗卫生

19.5

19.5

2100501

行政单位医疗

10.2

10.2

2100502

事业单位医疗

9.3

9.3

221

住房保障支出

26.9

26.9

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

21.5

21.5

2210201

事业单位住房公积金

2210202

提租补贴

5.4

5.4

2210202

事业单位提租补贴

合计

681.1

579.1

102.0


附件6:政府性基金预算收支预算表

单位:万元


科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

本单位无此项目 

合计

注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算收支计划情况。

2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

3.本单位无此项资金。